Projekt budżetu miasta na 2005 rok
Projekt budżetu miasta na 2005 rok
Uchwała Nr ……………. Projekt Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia ……………………..
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 13.620.001 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
– z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.189.001 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.379 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b.
1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 14.521.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.379 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 65.000 zł.
Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 2.090.000 zł. Żródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty.
Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.
Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 3.665.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 5.
Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wyskości 532.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.
Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 730.871 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 9.
Ustala się plan wydatków na projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 750.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
Gminne jednostki budżetowe zaliczone do działu 801 – Oświata i wychowanie (działalność pozastatutowa szkoły) i do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (żywienie w świetlicy) mogą przeznaczyć uzyskane dochody na środki specjalne, z których mogą pokryć koszty działalności z wyjątkiem wynagrodzeń.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
część opisowa
Projekt uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 13.620.001 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
– z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.189.001 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.379 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b.
1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 14.521.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.379 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 65.000 zł.
Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 2.090.000 zł. Żródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty.
Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.
Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 3.665.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 5.
Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wyskości 532.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.
Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 730.871 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 9.
Ustala się plan wydatków na projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 750.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
Gminne jednostki budżetowe zaliczone do działu 801 – Oświata i wychowanie (działalność pozastatutowa szkoły) i do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (żywienie w świetlicy) mogą przeznaczyć uzyskane dochody na środki specjalne, z których mogą pokryć koszty działalności z wyjątkiem wynagrodzeń.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
załącznik nr 1 załącznik nr 1a załącznik nr 1b załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6 załącznik nr 7 załącznik nr 8 załacznik nr 9 objaśnienia do budżetu 2005 rok załącznik nr 2a
Uchwała nr 135/XXXIII/2005 z dnia 17 marca 2005 roku
Uchwała nr 135/XXXIII/2005 z dnia 17 marca 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2005 roku
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.