Zarządzenie nr 1/Fn/2003 z dnia 28.03.2003r. W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za rok 2002
1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna
za 2002 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowa Leśna roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za 2002 rok.
3. Informację o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2002 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Zarządzenie nr 2/Fn/2003 z dnia 03.04.2003 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2003 r.
§ 1.
Załączone szczegółowe plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok stanowią integralną część zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje
w roku budżetowym 2003.
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Załącznik nr 1 – Plan jednostkowy dochowów Załącznik Nr 2 – Plan jednostkowy wydatków
Zarządzenie nr 9/Fn/2003 z dnia 09.06.2003 r. Dotyczące dopuszczenia do stosowania w Urzędzie programów komputerowych
Dopuszcza się do stosowania w Referacie Finansowo-Księgowym dotychczas używane programy komputerowe, zgodnie z załączonym wykazem programów komputerowych z dnia 28 stycznia 2003 roku stosowanych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Wykaz programów komputerowych stosowanych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.
W skład systemu „Pakiet dla Administracji” używanego w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej wchodzą następujące programy finansowo księgowe:
1. Podatk – system wymiaru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego z obsługą księgową,
2. JGU – system wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych z obsługą księgową,
3. AUTA – system wymiaru podatku od środków transportowych z obsługą księgową,
4. Budżet – system księgowości budżetowej,
5. Płace – system kadrowo-płacowy,
6. Przelewy – drukowanie przelewów,
7. Opłaty – system opłat za korzystanie z wody i kanalizacji z obsługą księgową,
Powyższe programy autorstwa firmy Usługi Informatyczne „Info-System” z siedzibą w Legionowie.
8. Opłaty – system opłat adiacenckich z obsługą księgową,
Program autorstwa firmy „Ichtios” Magdaleny Adamiec z siedzibą w Warszawie.
9. Płatnik – systemrozliczania składek ZUS – powiązany z płacami.
Program autorstwa ZUS.
10.Budżet ST II – system sprawozdawczości budżetowej.
Program z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Ochronę danych stanowi hasłowe zabezpieczenie dostępu do komputerów i okresowe archiwizowanie danych na dyskietkach.
Zarządzenie nr 10/Fn/2003 z dnia 09.06.2003 r. Dotyczące zmian w budżecie miasta
Zarządzenie nr 17/Fn/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta
I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 4.287 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
§201 4.054 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§203 233 zł
II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 4.287 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj.
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
§ 3030 3.060 zł
§4210 232 zł
§ 4300 715 zł
§4410 47 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe §3110 233 zł
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi -11.551.336 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi -11.141.336 zł
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Zarządzenie nr 24/Fn/2003 z dnia 30.07.2003 r. Dotyczące zmian w budżecie miasta
Na podstawie art.128, ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 ) oraz Uchwały Nr 20/VI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2003 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 40.000 zł.
II. Zmniejsza się rezerwę budżetową
w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy – 40.000 zł.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi -11.551.999 zł.
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi -12.141.999 zł
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Zarządzenie nr 26/Fn/2003 z dnia 29.08.2003 r. Dotyczące przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 r.
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I. półrocze 2003 roku.
Załącznik nr 1 – Przychody i rozchody Załącznik nr 2 – Realizacja dochodów budżetu Załącznik nr 3 – Sprawozdanie o dochodach Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków budżetu Załącznik nr 5 – Sprawozdanie o wydatkach budżetowych Część opisowa – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I. półrocze 2003 roku
Zarządzenie Nr 35/Fn/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
§ 1.
I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 7.151 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 zł
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.410 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.350 złC
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85495 Pozostała działalność
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.382 zł
II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 40.817 zł
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23.596 zł
(odprawa emerytalna i ekwiwalent za niewykorzystany
urlop – sam.stanowisko d/s. zagospod.przestrzennego)
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 79 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 10.000 zł
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4440 odpisy na ZFŚS 4.410 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 świadczenia społeczne 1.350 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85495 Pozostała działalność
§ 4440 odpisy na ZFŚS 1.382 zł
§ 2.
I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 10.070 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 10.000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 70 zł
II. Zmniejsza się rezerwę budżetu
w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy 23.596 zł
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 11.559.150 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 12.149.150 zł
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Zarządzenie Nr 42/Fn/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2004 r.
Ustala się projekt budżetu miasta na 2004 r.:
– dochody budżetu w wysokości 12.580.000 zł
– wydatki budżetu w wysokości 12.405.000 zł
w tym:
rezerwa budżetowa 100.000 zł
Przygotowany projekt uchwały budżetowej,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowy Leśnej
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Załączniki do zarządzenia Nr 42/Fn/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.
Zarządzenie Nr 50 /Fn/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 76.040 zł
w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4270 zakup usług remontowych 2.000 zł
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
§ 4260 zakup energii 2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.600 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON 3.930 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.300 zł
rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.160 zł
rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.921 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 526 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 75 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 5.000 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 813 zł
rozdz. 85404 Przedszkola
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 715 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4260 zakup energii 7.000 zł
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych 2.000 zł
I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 76.040 zł
w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4260 zakup energii 2.000 zł
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 27.000 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15.030 zł
§ 4260 zakup energii 1.382 zł
rozdz. 80110 Gimnazja
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 1.100 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 813 zł
rozdz. 85404 Przedszkola
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 715 zł
§ 4260 zakup energii 6.000 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4270 zakup usług remontowych 7.000 zł
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 zakup energii 4.000 zł
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 11.426.753 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 11.870.599 zł
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Zarządzenie Nr 40 /Fn/2003 z dnia 07 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
oraz Uchwały Nr 20/VI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2003 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
§ 1
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 15.270 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22 zł
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.112 zł
rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 285 zł
II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 17.426 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.270 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 zł
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 737 zł
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 świadczenia społeczne 1.112 zł
rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 3110 świadczenia społeczne 285 zł
§ 2
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.000 zł
II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 8.737 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 8.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 737 zł
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 11.567.839 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 12.157.839 zł
Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska
Historia zmian >>
Historia zmian >>
Brak zmian dla tego postu.